От 16 500 руб./чел.
Онлайн

Малый бизнес: учитываем изменения 2026 года

02 февраля 10:00-17:00
Актуальные материалы
Разбор вопросов вашего бизнеса
Доступ к видеозаписи

Актуальные темы
в программе вебинара

1. Изменения налогового законодательства с 2026 года.
•   Подтверждение основного ОКВЭД, отмены части электронных документов, упразднение свидетельств/уведомлений о постановке на налоговый учет и др. Изменения в ЕФС-1 с 2026 года.
•   Изменение правил сроков уплаты налогов и подачи уведомлений об исчисленных налогах.
•   Изменения в НДФЛ: расширение освобождения от НДФЛ, изменения в обложении материальной помощи.
•   Изменения в страховых взносах: изменение предельной базы по взносам, изменения в пониженных тарифах по страховым взносам, изменения в расчете страховых взносов ИП.
•   Изменения 1 части налогового кодекса: расширение применения отсрочек/рассрочек по налогам, изменения в ЕНС.
•   Изменения в штрафах при применении ККТ.

2. Дробление бизнеса: риски и перспективы 2025. Амнистия бизнеса.
•   Схемы дробления бизнеса: риски, позиции налоговых органов и судов.
•   Что делать, чтобы избежать привлечения к ответственности за использование схемы дробления бизнеса.
•   Типичные ошибки при дроблении бизнеса, вызывающие повышенные подозрения налоговых органов, и как их избежать.
•   схемы дробления бизнеса незаконной. Налоговая реконструкция.
•   Налоговая амнистия с 2025 года. Что представляет из себя, кому положена, стоит ли пользоваться.

3. Изменения в спецрежимах с 2026 года: изменения в лимитах на применение, перечень расходов и другие новшества.

4. Изменения в патентной системе налогообложения в 2026 года. Новые сроки оплаты и лимиты при патенте. Совмещение ПСН и УСН.

5. Автоматизированная упрощенная система налогообложения.
•   Изменения 2025 – 2026 годов.
•   Кто может применять АУСН в 2026 году.
•   Особенности перехода на АУСН с разных режимов налогообложения.
•   Порядок отражения доходов.
•   Порядок отражения расходов.
•   Нюансы расчета налога. Взаимодействие с банками.
•   Уплата НДФЛ и страховых взносов.
•   Сдача отчетности.
•   Плюсы и минусы системы налогообложения.

6. УСН в 2026 году: что ждет налогоплательщиков.
•   Новые лимиты для применения УСН с 2026 года. Изменения в перечне расходов с 2026 года.
•   Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат аванса и переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность).
•   Правила признания расходов при упрощенной системе налогообложения: списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку.
•   Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН.
•   Что необходимо учесть в переходный период на новые правила.
•   Новая форма декларации по УСН за 2025 год.
•   Последние письма по УСН.

7. НДС на УСН с 2026 года.
•   Особенности переходных положений 2025–2026 годов. Категории плательщиков, освобожденные от уплаты НДС по статье 145 НК РФ. Новые лимиты с 2026 года. Льготы. Новые обязанности в связи с налогообложением НДС. Ставки НДС (5%, 7%, расчетные ставки) и основания для их применения. Выбор «выгодной» для применения ставки.
•   Объект обложения налогом, налоговая база по отгрузке и особенности формирования налоговой базы. НДС с авансов, при безвозмездной передаче, возврате товара (продукции). Особенности исполнения обязанности по уплате НДС покупателем – налоговый НДС-агент: новое в исполнении обязанности налогового агента.
•   Порядок составления счетов-фактур. Поправки в Постановление Правительства. Счет-фактура или УПД. Сводный документ (например, справка бухгалтера) при продаже физлицам. Корректировочные счета-фактуры, исправленные и (или) аннулированные. Книги. Журналы. Формирование записей.
•   Налоговые вычеты. Порядок применения налоговых вычетов: отдельные случаи, в том числе при отгрузке в счёт аванса, возврата покупателем товара, изменения цены договора. Налоговые вычеты без счетов-фактур.
•   Операции освобождаемые от уплаты НДС по ст. 149 НК РФ.
•   Маркетплейсы.
•   Налоговая декларация по НДС. Налоговый период по НДС. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Сроки и порядок представления декларации. Контрольные соотношения.
•   Применение методических рекомендаций ФНС РФ. 

Ведущая вебинара
Самкова Надежда Александровна

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель консалтинговой компании, преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель консалтинговой компании, преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Стоимость обучения

Онлайн-участие
Обучение
◆ Одна точка доступа к вебинару
◆ Доступ к записи на 5 рабочих дней
◆ Методические материалы
16 500 руб/чел